Para exportar para a Folha de Pagamento, faça o seguinte procedimento:
1 - Entre em Cálculos, e selecione o período desejado para a exportação. Caso não queira que todos os funcionários sejam exportados, selecione o filtro desejado também e clique em Atualizar.
2 - Clique no botão Exportar.
3 - Na tela de Exportação, selecione os eventos desejados (Normais, Faltas, Extras, etc), passando os mesmos para a coluna Selecionadas . Após isso, selecione cada um dos eventos, e digite o Código do Evento. Caso não saiba os códigos, entre em contato com a contabilidade, ou o fabricante do Sistema de Folha.
4 - Selecione o nome da folha de pagamento no campo Layout. Caso não exista o desejado na lista, será necessário importar o mesmo no sistema. Para informações sobre esse procedimento, acesse o Tópico Relacionado, ao final da página.
5 - No campo Nome do arquivo, digite ou selecione o caminho e o nome do arquivo texto, com extensão. No exemplo da imagem, temos c:\arquivo.txt, mas esse pode ser alterado de acordo com a necessidade.
6 - Ao final de todos os procedimentos, clique no botão Gerar. O arquivo será gerado no local selecionado, e deve ser enviado para o responsável da Folha de Pagamento.
Em caso de dúvidas, consulte o suporte.